为提高公司资产使用效率,防止资产的损坏和流失,根据集团财务制度要求,7月18日,宿迁联合市政工程有限公司展开上半年度固定资产状况盘点工作。
本次盘点重点落实各部门资产状况、资产存放位置以及具体使用人等。盘点人员参照固定资产盘点表,现场与实物进行一一核对,对于实际盘点的型号与表格不一致的做好记录,然后再查找资料进行确认;对于发生人员变动情况的立即对相关信息进行变更;在盘点工器具时,从实物购置、领用、借用、归还等方面核对,确保各项信息准确。根据盘存信息,我们对固定资产卡片进行后续修改、更正,做到账实、账账相符,准确核算固定资产折旧费用,确保ERP系统数据的准确性。
通过此次盘点,工程公司财务部对于和固定资产核查表不符的资产及时反馈给固定资产使用部门,并要求其查明原因;设备因损坏无法使用的,要求相关部门及时走报废申请及处置流程;对于搁置时间较久却一直未办理报废手续的资产要求相关部门确认。进一步确保了固定资产管理程序规范,核算准确,达到资产账物相符。
(工程财务部 朱艳)