为推进公司内部控制体系建设,健全内控治理构建和风险防范机制,提高公司内部管理水平。近日,在财务部骆经理的带领下,宿迁公司财务部全体人员在公司二水厂会议室开展了财务内控手册内部培训。
财务内控手册是为了建立健全公司风险防范能力,提升运营效率,如实反映公司财务状况、经营成果和现金流量,保证公司权益不受侵犯,有效防范经营风险。内控手册是根据《中华人民共和国会计法》《公司法》《企业会计准则》《审计准则》等进行制定,遵照全面性、重要性、客观性的原则。本次下发的内控制度对前一版本进行了更新补充,更适应公司未来的发展需求。
在学习会议上,各位同事各抒己见,对手册覆盖的各个模块与实际执行情况做了比对复盘,积极提出解决方法和建议,存在疑议的大家在现场进行讨论,尽量不留疑惑。对于现场无法解决的问题,做好记录,会后求证。
骆经理在培训中指出:只有吃透手册,大家在运用时才能更加得心应手、执行有据,有效预防经营管理中的风险;同时对监督检查过程中发现的内部控制中的薄弱环节,应及时上报业务模块与财务模块的领导,责令相关部门和人员查明原因,采取措施加以纠正和完善,真正让内控制度得以有效落实。
(财务部 李阳)